柘城县民政局2016年部门决算
单位职能:柘城县民政局职责:承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。落实优抚政策,组织指导拥军优属、拥政爱民工作,监督实施各类优抚标准;审核上报、褒扬烈士,指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。贯彻落实军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工(以下简称军休人员)和复员退伍军人安置工作政策,落实减灾救灾工作政策,负责组织、协调全县减灾救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;牵头拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;拟定城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设意见并指导实施,指导社区服务体系建设,贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策;
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门:河南省商丘市柘城县民政局 |
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单位:元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
214,381,828.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
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二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
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三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
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四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
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六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
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7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
37 |
212,811,828.00 |
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9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
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10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
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11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
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|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
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13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
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14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
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|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
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16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
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|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
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18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
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19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
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|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
50 |
1,570,000.00 |
|
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22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
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|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|
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24 |
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53 |
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本年收入合计 |
25 |
214,381,828.00 |
本年支出合计 |
54 |
214,381,828.00 |
|
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用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
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年初结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
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|
28 |
|
|
57 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
214,381,828.00 |
总计 |
58 |
214,381,828.00 |
|
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门:河南省商丘市柘城县民政局 |
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|
单位:元 |
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项目 |
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科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 |
|
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|
|
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栏次 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
|
|
合计 |
214,381,828.00 |
214,381,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
212,811,828.00 |
212,811,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20802 |
|
|
民政管理事务 |
8,130,000.00 |
8,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080201 |
|
|
行政运行 |
5,310,000.00 |
5,310,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080204 |
|
|
拥军优属 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080205 |
|
|
老龄事务 |
730,000.00 |
730,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080299 |
|
|
其他民政管理事务支出 |
890,000.00 |
890,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20805 |
|
|
行政事业单位离退休 |
561,828.00 |
561,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080502 |
|
|
事业单位离退休 |
561,828.00 |
561,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20808 |
|
|
抚恤 |
52,040,000.00 |
52,040,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080802 |
|
|
伤残抚恤 |
18,240,000.00 |
18,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080803 |
|
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
21,670,000.00 |
21,670,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080805 |
|
|
义务兵优待 |
8,860,000.00 |
8,860,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080899 |
|
|
其他优抚支出 |
3,270,000.00 |
3,270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20809 |
|
|
退役安置 |
6,560,000.00 |
6,560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080901 |
|
|
退役士兵安置 |
4,790,000.00 |
4,790,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080902 |
|
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
1,070,000.00 |
1,070,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080999 |
|
|
其他退役安置支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20810 |
|
|
社会福利 |
7,960,000.00 |
7,960,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2081001 |
|
|
儿童福利 |
3,430,000.00 |
3,430,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2081002 |
|
|
老年福利 |
4,290,000.00 |
4,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2081099 |
|
|
其他社会福利支出 |
240,000.00 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20811 |
|
|
残疾人事业 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2081199 |
|
|
其他残疾人事业支出 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20815 |
|
|
自然灾害生活救助 |
330,000.00 |
330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2081599 |
|
|
其他自然灾害生活救助支出 |
330,000.00 |
330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20819 |
|
|
最低生活保障 |
112,710,000.00 |
112,710,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2081901 |
|
|
城市最低生活保障金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2081902 |
|
|
农村最低生活保障金支出 |
112,610,000.00 |
112,610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20820 |
|
|
临时救助 |
2,350,000.00 |
2,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2082001 |
|
|
临时救助支出 |
1,790,000.00 |
1,790,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2082002 |
|
|
流浪乞讨人员救助支出 |
560,000.00 |
560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20821 |
|
|
特困人员供养 |
14,610,000.00 |
14,610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2082101 |
|
|
城市特困人员供养支出 |
280,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2082102 |
|
|
农村五保供养支出 |
14,330,000.00 |
14,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20899 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
6,660,000.00 |
6,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2089901 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
6,660,000.00 |
6,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
229 |
|
|
其他支出 |
1,570,000.00 |
1,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
22960 |
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,570,000.00 |
1,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2296013 |
|
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
1,570,000.00 |
1,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门:河南省商丘市柘城县民政局 |
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|
单位:元 |
|
|||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
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功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
栏次 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
合计 |
214,381,828.00 |
12,421,828.00 |
201,960,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
212,811,828.00 |
12,421,828.00 |
200,390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
8,130,000.00 |
7,570,000.00 |
560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2080201 |
行政运行 |
5,310,000.00 |
5,310,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2080204 |
拥军优属 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2080205 |
老龄事务 |
730,000.00 |
170,000.00 |
560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
890,000.00 |
890,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
561,828.00 |
561,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
561,828.00 |
561,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
52,040,000.00 |
0.00 |
52,040,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
18,240,000.00 |
0.00 |
18,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
21,670,000.00 |
0.00 |
21,670,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2080805 |
义务兵优待 |
8,860,000.00 |
0.00 |
8,860,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
3,270,000.00 |
0.00 |
3,270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
20809 |
退役安置 |
6,560,000.00 |
0.00 |
6,560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2080901 |
退役士兵安置 |
4,790,000.00 |
0.00 |
4,790,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1,070,000.00 |
0.00 |
1,070,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
20810 |
社会福利 |
7,960,000.00 |
4,290,000.00 |
3,670,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2081001 |
儿童福利 |
3,430,000.00 |
0.00 |
3,430,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2081002 |
老年福利 |
4,290,000.00 |
4,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2081099 |
其他社会福利支出 |
240,000.00 |
0.00 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
20811 |
残疾人事业 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
20815 |
自然灾害生活救助 |
330,000.00 |
0.00 |
330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
330,000.00 |
0.00 |
330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
20819 |
最低生活保障 |
112,710,000.00 |
0.00 |
112,710,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
112,610,000.00 |
0.00 |
112,610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
20820 |
临时救助 |
2,350,000.00 |
0.00 |
2,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2082001 |
临时救助支出 |
1,790,000.00 |
0.00 |
1,790,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
560,000.00 |
0.00 |
560,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
20821 |
特困人员供养 |
14,610,000.00 |
0.00 |
14,610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
280,000.00 |
0.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2082102 |
农村五保供养支出 |
14,330,000.00 |
0.00 |
14,330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6,660,000.00 |
0.00 |
6,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6,660,000.00 |
0.00 |
6,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
1,570,000.00 |
0.00 |
1,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,570,000.00 |
0.00 |
1,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
1,570,000.00 |
0.00 |
1,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||||||||||||||||||
部门:河南省商丘市柘城县民政局 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
||||||||||||||||||||||||
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
212,811,828.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,570,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
212,811,828.00 |
212,811,828.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
1,570,000.00 |
0.00 |
1,570,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
214,381,828.00 |
本年支出合计 |
55 |
214,381,828.00 |
212,811,828.00 |
1,570,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
总计 |
30 |
214,381,828.00 |
总计 |
60 |
214,381,828.00 |
212,811,828.00 |
1,570,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |