柘城县财政局2016年部门决算
柘城县财政局主要职责:1.根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略,编制本县中长期财政计划;参与制定本县重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策;拟订和执行县与乡镇政府、街道、办事处的财政分配政策。2.编制本县年度预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本县财政税收收入计划。3.管理本县公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出;支援农业发展支出;农业综合开发支出。4.管理本县财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门:河南省商丘市柘城县财政局 |
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单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
17,271,684.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
15,770,000.00 |
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二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
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三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
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五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
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六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
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|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,501,684.00 |
|
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|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
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|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
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|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
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|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
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|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
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|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
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|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
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|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
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19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
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|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
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|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
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22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
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||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
24 |
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53 |
|
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本年收入合计 |
25 |
17,271,684.00 |
本年支出合计 |
54 |
17,271,684.00 |
|
||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
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|
28 |
|
|
57 |
|
|
||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
17,271,684.00 |
总计 |
58 |
17,271,684.00 |
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门:河南省商丘市柘城县财政局 |
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单位:元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
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|
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||||||
合计 |
17,271,684.00 |
17,271,684.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
15,770,000.00 |
15,770,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
15,770,000.00 |
15,770,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
2010601 |
行政运行 |
11,020,000.00 |
11,020,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
4,750,000.00 |
4,750,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,501,684.00 |
1,501,684.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,501,684.00 |
1,501,684.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,501,684.00 |
1,501,684.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门:河南省商丘市柘城县财政局 |
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|
单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||
合计 |
17,271,684.00 |
17,271,684.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
15,770,000.00 |
15,770,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
15,770,000.00 |
15,770,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2010601 |
行政运行 |
11,020,000.00 |
11,020,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
4,750,000.00 |
4,750,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,501,684.00 |
1,501,684.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,501,684.00 |
1,501,684.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,501,684.00 |
1,501,684.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算表 |
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公开04表 |
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部门:河南省商丘市柘城县财政局 |
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单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,271,684.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
15,770,000.00 |
15,770,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,501,684.00 |
1,501,684.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
17,271,684.00 |
本年支出合计 |
55 |
17,271,684.00 |
17,271,684.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
30 |
17,271,684.00 |
总计 |
60 |
17,271,684.00 |
17,271,684.00 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公开06表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:河南省商丘市柘城县财政局 |
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单位:元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
13,399,260.00 |
302 |
商品和服务支出 |
2,363,673.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
8,023,959.00 |
30201 |
办公费 |
698,753.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
5,109,049.00 |
30202 |
印刷费 |
171,958.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
41,000.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
36,688.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
191,282.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
57,394.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
160,000.00 |
30209 |
物业管理费 |
90,220.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,549,173.00 |
30211 |
差旅费 |
61,923.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
255,432.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
1,246,252.00 |
30213 |
维修(护)费 |
325,098.00 |
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30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
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30304 |
抚恤金 |
30,559.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
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30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
28,550.00 |
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30306 |
救济费 |
14,950.00 |
30217 |
公务接待费 |
10,132.00 |
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30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
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30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
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30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
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30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
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30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
.00 |
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30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
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30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
79,623.00 |
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30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,980.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
612,052.00 |
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310 |
其他资本性支出 |
24,830.00 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
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31002 |
办公设备购置 |
24,830.0 |
|
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|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
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31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
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31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
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|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
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31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
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|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
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31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
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|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
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|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
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|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
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31020 |
产权参股 |
0.00 |
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31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
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30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
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30403 |
财政贴息 |
0.00 |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
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307 |
债务利息支出 |
0.00 |
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30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
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30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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人员经费合计 |
14,883,181.00 |
公用经费合计 |
2,388,503.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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单位:元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 2016年柘城县财政局决算情况 说 明 一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明 我单位2016年度决算总收入 17271684元,支出17271684元,年终结余0元。 收入17271684元,支出 17271684 元,结转 0 元。收入较上年增加10 %,主要原因为调标工资增加。支出较上年增加10%。主要原因为调标工资增加。 二、2016年机关运行经费情况 2016年我机关事业运行经费2388503.00元,其中:办公费2620000元、手续费元、水费36688元、电费191282元、邮电费57394元、取暖费元,差旅费55433元、公务接待费10132元、工会经费58900元、公务用车运行维护费81280元。 三、“三公”经费增减变化情况 1、2016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。 2、2016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数0辆,与上年一致,比上年增加0%,原因为我单位没有购置公务用车预算。 3、2016年公务用车运行维护费支出81280元,2015年公务用车运行维护费支出198297元,比上年减少116477元,下降58%,原因是2016年厉行节约,减少公务用车开支。 4、2016年公务接待费支出 10132 元,2015年公务接待费支出11510 元,比上年减少1378 元,下降12 %,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。 三、2016年政府采购执行情况 2016年政府采购共计 0元,其中:货物 0元,工程0 元。 名词解释 一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。 三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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