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柘城县检察院2016年部门决算

来源: 发布者: 发布时间:2017-09-14 08:28:04 浏览次数: 【字体:

 单位职能:· 柘城县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

11542204.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

9970000.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1572204.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

11542204.00

本年支出合计

54

11542204.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

11542204.00

总计

58

11542204.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 204

公共安全支出

11542204

11542204 

 

 

 

 

 

 

 20404

 检察

9970000 

9970000 

 

 

 

 

 

 

 2040401

行政运行

9970000 

9970000 

 

 

 

 

 

 

 2040499

 其他检察支出

 6960000

 6960000 

 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

3010000 

3010000  

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

1572204 

1572204 

 

 

 

 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

1572204 

1572204 

 

 

 

 

 

 

 

 

1572204 

1572204 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 204

 公共安全支出

11542204 

11542204 

 

 

 

 

 

 20404

 检察

9970000 

9970000 

 

 

 

 

 

 2040401

 行政运行

9970000 

9970000 

 

 

 

 

 

 2040499

 其他检察支出

6960000 

6960000 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

3010000 

3010000 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

1572204 

1572204 

 

 

 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

1572204 

1572204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

11542204.00

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

9970000.00

9970000.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1572204.00

1572204.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

 

54

 

 

 

 

本年收入合计

25

11542204.00

本年支出合计

55

11542204.00

11542204.00

0.00

 

  年初财政拨款结转和结余

26

0.00

  年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

    一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

11542204.00

总计

60

11542204.00

11542204.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

11542204 

11542204 

 

 

 204

 公共安全支出

9970000 

9970000 

 

 

 20404

 检察

9970000 

9970000 

 

 

 2040401

 行政运营

6960000 

6960000 

 

 

 2040499

 其他检察支出

3010000 

3010000 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

1572204 

1572204 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

1572204 

1572204 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

1572204 

1572204 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

5477045.00

302

商品和服务支出

2804582.00

 

30101

  基本工资

1862145.00

30201

  办公费

720927.00

 

30102

  津贴补贴

3156061.00

30202

  印刷费

128137.00

 

30103

  奖金

444700.00

30203

  咨询费

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

14139.00

30204

  手续费

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

22735.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

242284.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

62993.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

54000.00

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

  差旅费

392552.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

14300.00

 

30303

  退职(役)费

1572204.00

30214

  租赁费

0.00

 

30304

  抚恤金

64704.00

30215

  会议费

0.00

 

30305

  生活补助

1507500.00

30216

  培训费

40447.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

53670.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

125120.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

5600.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

699318.00

 

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

122434.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

120065.00

 

 

 

 

310

其他资本性支出

1688373.00

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

8790.00

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

2500.00

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

1677083.00

 

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

人员经费合计

7049249.00

公用经费合计

4492955.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

2016年柘城县检察院决算情况

说 明

一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明

我单位2016年度决算总收入11542204 元,支出 11542204元,年终结余0元。

收入11542204元,支出 11542204 元,结转 0 元。收入较上年 减少15.56%,支出较上年减少15.56 %。主要原因为我院严格按照中央八项规定精神、要厉行勤俭节约、严格遵守廉洁从政有关规定、精简了节支。

二、2016年机关运行经费情况

2016年我单位行政运行经费4492955元,其中:办公费720927元、印刷费128137元、水费22735元、电费242284元、邮电费62993元、物业费54000元,差旅费392552元、公务接待费53670元、维修费14300元、公务用车运行维护费122434元、被装购置费125120元、培训费40447元、专用燃料费5600元、劳务费699318元、办公设备购置费8790元、专用设备购置费2500元信息网络设备购置费1677083元、其他费用120065元。行政运行经费与上年5087000元相比减少11.86%,原因是2016 年厉行节约,减少行政运行经费开支。

三、“三公”经费增减变化情况

12016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。

22016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数2辆,比上年减少2辆、原因为我单位没有购置公务用车预算。

32016年公务用车运行维护费支出122434元,2015年公务用车运行维护费支出153792元,比上年减少31358元,下降20.39%,原因是2016年厉行节约,减少公务用车开支。

42016年公务接待费支出 53670 元,2015年公务接待费支出 28560元,比上年增加25110 元,增加87.92 %,原因是2016年办案人员加班餐费误入公务接待费。

三、2016年政府采购执行情况

2016年政府采购共计 1361500元,其中:货物 381500元,工程 980000元。

名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。