柘城县水利局2016年部门决算
水利局主要职责
一、负责保障水资源的合理开发利用,拟定全县水利战略规划、水生态文明建设规划和政策,起草有关规范性文件并监督实施,组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划;按规定制定水利工程有关制度并组织实施,负责提出全县水利投资方向和项目安排意见,拟定全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。
二、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
三、负责水资源保护工作。
四、负责防治水旱灾害,承担柘城县防汛抗旱指挥部的预提工作。
五、负责节约用水工作。
六、编制、审查申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性报告和初步设计,负责水利基建项目初步设计审批工作
七、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河湖库 、干渠及滩地的治理和开发。
八、负责防治水土流失。
九、指挥农村水利工作。
十、负责重大涉水违法事件查处工作,指导全县水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨县(区)水事纠纷;依法负责水利行业安全生产工作,组织和指导水库、水闸的安全监管工作;指导水利建设市场的监督管理,组织开展水利工程建设监督和稽查工作。
十一、开展全县水利科技和外事工作。
十二负责移民工作。
十三、承办县政府交办的其他工作。
收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
部门: 河南省商丘市柘城县水利局 |
|
|
|
单位:元 |
|||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
57,446,285.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
||
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
||
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
||
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
||
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,746,285.00 |
||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
54,700,000.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
||
|
24 |
|
|
53 |
|
||
本年收入合计 |
25 |
57,446,285.00 |
本年支出合计 |
54 |
57,446,285.00 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0.00 |
||
|
28 |
|
|
57 |
|
||
总计 |
29 |
57,446,285.00 |
总计 |
58 |
57,446,285.00 |
||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:河南省商丘市柘城县水利局 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
合计 |
57,446,285.00 |
57,446,285.00 |
|
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,746,285.00 |
2,746,285.00 |
|
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,746,285.00 |
2,746,285.00 |
|
|
|
|
|
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
2,746,285.00 |
2,746,285.00 |
|
|
|
|
|
||||
213 |
农林水支出 |
54,700,000.00 |
54,700,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
21303 |
水利 |
54,700,000.00 |
54,700,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
2130301 |
行政运行 |
1,970,000.00 |
1,970,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
2130309 |
水利执法监督 |
380,000.00 |
380,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
2130310 |
水土保持 |
550,000.00 |
550,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
2130314 |
防汛 |
350,000.00 |
350,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
2130315 |
抗旱 |
290,000.00 |
290,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
2130316 |
农田水利 |
34,900,000.00 |
34,900,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
2130335 |
农村人畜饮水 |
4,490,000.00 |
4,490,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
2130399 |
其他水利支出 |
11,720,000.00 |
11,720,000.00 |
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
部门:河南省商丘市柘城县水利局 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
合计 |
57,446,285.00 |
17,416,285.00 |
40,030,000.00 |
|
|
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,746,285.00 |
2,746,285.00 |
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,746,285.00 |
2,746,285.00 |
|
|
|
|
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
2,746,285.00 |
2,746,285.00 |
|
|
|
|
|||||
213 |
农林水支出 |
54,700,000.00 |
14,670,000.00 |
40,030,000.00 |
|
|
|
|||||
21303 |
水利 |
54,700,000.00 |
14,670,000.00 |
40,030,000.00 |
|
|
|
|||||
2130301 |
行政运行 |
1,970,000.00 |
1,970,000.00 |
|
|
|
|
|||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|||||
2130309 |
水利执法监督 |
380,000.00 |
380,000.00 |
|
|
|
|
|||||
2130310 |
水土保持 |
550,000.00 |
550,000.00 |
|
|
|
|
|||||
2130314 |
防汛 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|
|
|
|||||
2130315 |
抗旱 |
290,000.00 |
|
290,000.00 |
|
|
|
|||||
2130316 |
农田水利 |
34,900,000.00 |
|
34,900,000.00 |
|
|
|
|||||
2130335 |
农村人畜饮水 |
4,490,000.00 |
|
4,490,000.00 |
|
|
|
|||||
2130399 |
其他水利支出 |
11,720,000.00 |
11,720,000.00 |
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
部门:河南省商丘市柘城县水利局 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
57,446,285.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,746,285.00 |
2,746,285.00 |
0.00 |
||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
54,700,000.00 |
54,700,000.00 |
0.00 |
||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
||||||
本年收入合计 |
25 |
57,446,285.00 |
本年支出合计 |
55 |
57,446,285.00 |
57,446,285.00 |
0.00 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||||
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||
总计 |
30 |
57,446,285.00 |
总计 |
60 |
57,446,285.00 |
57,446,285.00 |
0.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门:河南省商丘市柘城县水利局 |
|
|
单位:元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
57,446,285.00 |
17,416,285.00 |
40,030,000.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,746,285.00 |
2,746,285.00 |
|
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,746,285.00 |
2,746,285.00 |
|
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
2,746,285.00 |
2,746,285.00 |
|
||||
213 |
农林水支出 |
54,700,000.00 |
14,670,000.00 |
40,030,000.00 |
||||
21303 |
水利 |
54,700,000.00 |
14,670,000.00 |
40,030,000.00 |
||||
2130301 |
行政运行 |
1,970,000.00 |
1,970,000.00 |
|
||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
||||
2130309 |
水利执法监督 |
380,000.00 |
380,000.00 |
|
||||
2130310 |
水土保持 |
550,000.00 |
550,000.00 |
|
||||
2130314 |
防汛 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
||||
2130315 |
抗旱 |
290,000.00 |
|
290,000.00 |
||||
2130316 |
农田水利 |
34,900,000.00 |
|
34,900,000.00 |
||||
2130335 |
农村人畜饮水 |
4,490,000.00 |
|
4,490,000.00 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
11,720,000.00 |
11,720,000.00 |
|
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:河南省商丘市柘城县水利局 |
|
|
|
单位:元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,432,000.00 |
302 |
商品和服务支出 |
7,855,847.00 |
|
30101 |
基本工资 |
6,432,000.00 |
30201 |
办公费 |
533,188.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
183,522.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
193,696.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
135,765.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,867,421.00 |
30211 |
差旅费 |
47,466.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2,746,285.00 |
30213 |
维修(护)费 |
781,796.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1,100.00 |
|
30305 |
生活补助 |
121,136.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
23,700.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5,379,623.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3,000.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10,040.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24,635.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
538,316.00 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
261,017.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
261,017.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
9,299,421.00 |
公用经费合计 |
8,116,864.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 2016年柘城县水利局决算情况 说 明 一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明 我单位2016年度决算总收入57446285元,支出57446285元,2015年度决算总收入128403400元,支出128403400元,收入较上年减少55.2%,主要原因项目减少。 二、2016年机关运行经费情况 2016年我单位事业运行经费7855847元,其中:办公费533188元、电费193696元、邮电费135765元、差旅费47466元、公务接待费23700元、工会经费3000元、公务用车运行维护费24635元、印刷费183522元、维修(护)费781796元、会议费1100元、劳务费5379623元、福利费10040、其他商品和服务支出538316元。其他资本性支出261017元、其中:办公设备购置261017元。事业运行经费与上年相比减少0.13%,原因是年厉行节约,减少事业运行经费开支。 三、“三公”经费增减变化情况 1、2016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。 2、2016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数0辆,与上年一致,比上年增加0%,原因为我单位没有购置公务用车预算。 3、2016年公务用车运行维护费支出24635元,2015年公务用车运行维护费支出69085元,比上年减少44450元,下降64.3%,原因是2016年厉行节约,减少公务用车开支。 4、2016年公务接待费支出23700元,2015年公务接待费支出23800元,比上年减少100元,下降0.4%,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。 三、2016年政府采购执行情况 2016年政府采购共计0 元,其中:货物 0元,工程0 元。 名词解释 一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。 三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
|