政府信息公开

柘城县计生委2016年部门决算

来源: 发布者: 发布时间:2017-09-12 08:27:13 浏览次数: 【字体:

单位职能:柘城县人口计生委是全县主管人口和计划生育工作的职能部门,内设办公室、人事股、财务股、统计规划股、科学技术股、法规股、县直计划生育服务中心、宣传股、流动人口管理办公室、计划生育调查大队、药具管理站、计划生育培训中心、计划生育技术指导站等科室。

一、贯彻执行国家、省、市有关人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规;组织起草全县人口和计划生育的规范性文件;协助有关部门制定相关的社会经济政策,推动人口和计划生育工作的综合治理。
  二、研究全县人口发展战略,根据国家、省、市确定的人口控制目标,制定全县人口和计划生育工作中长期规划和年度计划;制定全县人口和计划生育事业发展计划;负责人口和计划生育统计工作,组织实施计划生育抽样调查,参与全县人口统计数据的分析研究。三、综合管理人口和计划生育技术服务工作;围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范;配合卫生部门做好优生优育、提高出生人口素质工作;监督和指导计划生育技术和药具发放工作;指导各乡镇、办事处、计划生育服务中心的工作。四、组织实施全县人口和计划生育科学研究的总体规划;组织有关人口和计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究。五、指导和管理全县流动人口计划生育工作。六、制定人口和计划生育系统干部队伍和教育培训规划并协调组织实施。七、制定人口和计划生育宣传教育工作的规划,组织并开展全民性的人口和计划生育宣传教育。八、指导县级有关人口和计划生育社会团体的工作。九、负责全县人口和计划生育工作的对外交流与合作,管理计划生育外援项目。十、承办县政府交办的其他事项

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

41,987,536.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

672,633.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

41,314,903.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

41,987,536.00

本年支出合计

54

41,987,536.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

41,987,536.00

总计

58

41,987,536.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

               

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

41,987,536.00

41,987,536.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

672,633.00

672,633.00

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

672,633.00

672,633.00

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

672,633.00

672,633.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41,314,903.00

41,314,903.00

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

39,434,903.00

39,434,903.00

 

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

18,720,000.00

18,720,000.00

 

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

14,650,000.00

14,650,000.00

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

6,064,903.00

6,064,903.00

 

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1,880,000.00

1,880,000.00

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

1,880,000.00

1,880,000.00

 

 
                       

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

41,987,536.00

23,267,536.00

18,720,000.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

672,633.00

672,633.00

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

672,633.00

672,633.00

0.00

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

672,633.00

672,633.00

0.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41,314,903.00

22,594,903.00

18,720,000.00

 

 

 

 

21007

计划生育事务

39,434,903.00

20,714,903.00

18,720,000.00

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

18,720,000.00

0.00

18,720,000.00

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

14,650,000.00

14,650,000.00

0.00

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

6,064,903.00

6,064,903.00

0.00

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1,880,000.00

1,880,000.00

0.00

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

1,880,000.00

1,880,000.00

0.00

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

41,987,536.00

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

672,633.00

672,633.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

41,314,903.00

41,314,903.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

 

54

 

 

 

 

本年收入合计

25

41,987,536.00

本年支出合计

55

41,987,536.00

41,987,536.00

0.00

 

  年初财政拨款结转和结余

26

0.00

  年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

    一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

41,987,536.00

总计

60

41,987,536.00

41,987,536.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                     

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

41,987,536.00

23,267,536.00

18,720,000.00

 

208

社会保障和就业支出

672,633.00

672,633.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

672,633.00

672,633.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

672,633.00

672,633.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41,314,903.00

22,594,903.00

18,720,000.00

 

21007

计划生育事务

39,434,903.00

20,714,903.00

18,720,000.00

 

2100716

  计划生育机构

18,720,000.00

0.00

18,720,000.00

 

2100717

  计划生育服务

14,650,000.00

14,650,000.00

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

6,064,903.00

6,064,903.00

0.00

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1,880,000.00

1,880,000.00

0.00

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

1,880,000.00

1,880,000.00

0.00

 
                 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

5,552,259.00

302

商品和服务支出

9,367,209.00

 

30101

  基本工资

3,398,659.00

30201

  办公费

2,256,882.00

 

30102

  津贴补贴

2,153,600.00

30202

  印刷费

265,475.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

92,028.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

24,704.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

8,348,068.00

30211

  差旅费

305,106.00

 

30301

  离休费

98,261.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

30302

  退休费

574,372.00

30213

  维修()

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

 

30304

  抚恤金

109,228.00

30215

  会议费

59,438.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

86,825.00

 

30306

  救济费

35,600.00

30217

  公务接待费

35,267.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

 

30309

  奖励金

7,530,607.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

6,064,903.00

 

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

176,581.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

人员经费合计

13,900,327.00

公用经费合计

9,367,209.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
         

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         
                 

公开08

 
                 

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 2016年柘城县计生委决算情况

说 明

一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明

我单位2016年度决算总收入41987536 元,支出41987536 元,年终结余0元。收入较上年增加 34.35%,收入增加主要原因为财政加大了对计划生育工作的投入。支出较上年增加34.35%。支出增加主要原因为国家加大了对利益导向资金支出。

二、2016年机关运行经费情况

2016年我单位事业运行经费元,其中:办公费2256882元、电费92028元、邮电费24704元、差旅费305106元、公务接待费35267元、公务用车运行维护费176581元。事业运行经费与上年3140000元相比减少7.94%,原因是2016年厉行节约,减少事业运行经费开支。

三、“三公”经费增减变化情况

12016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。

22016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数0辆,与上年一致,比上年增加0%,原因为我单位没有购置公务用车预算。

32016年公务用车运行维护费支出176581元,2015年公务用车运行维护费支出200000元,比上年减少23419元,下降11.71%,原因是2016年厉行节约,减少公务用车开支。

42016年公务接待费支出35267元,2015年公务接待费支出57000元,比上年减少21733元,下降38.13%,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。

三、2016年政府采购执行情况

2016年无政府采购

名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。