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柘城县招商局2016年部门决算

来源: 发布者: 发布时间:2017-09-27 16:29:38 浏览次数: 【字体:

 单位主要职能:

掌握全县招商引资工作情况,及时进行调查分析,向县委、县政府提出建议及决策依据;负责全县引资工资的宣传、联络工作,组织承办县内外的招商引资活动;综合协调各乡镇、县直各单位与招商引资相关的工作,责成有关部门限期完成有关任务;协调乡镇及县直有关部门搞好招商项目布局,拟定建设地点;组织协调有关部门对外来投资者办理全部手续;负责对外来投资者“一站式”办公大厅的运作和管理。对外来投资项目,属县内审批立项的,由县招商引资局报县项目联席会议审批立项;属县以上机关审批的,由县有关部门协调上报;协调有关部门保障县委、县政府招商引资各项优惠政策的落实,并对落实情况进行督查;组织协调有关部门对各单位招商引资任务完成情况进行考核认定;承担县委、县政府赋予的其他职责。

县招商引资局内设5个职能股(室)

(一)办公室:负责县招商引资领导组、县招商引资局文字文件的起草、审核、印制、下发;负责招商引资局机关事务工作;负责招商引资局各股室协调工作。

(二)信息联络股:负责搜集整理各类招商信息;负责项目信息的提供及发布;负责对省、市上报招商引资项目信息;负责编发招商引资信息、简报。

(三)统计审核股:负责全县招商引资数据、数字、项目资料的统计及上报;负责各类考核数据、数字、项目资料的汇总、整理及审核。

(四)督查股:负责市县下达招商引资目标任务的督查工作;负责重点招商项目的跟踪督查工作;负责配合县委、县政府督查室年度招商引资督查工作。

(五)外资服务中心:负责对投资者提供招商引资优惠政策条文、条例;协助办理投资项目的立项审批;协调有关部门落实各项招商引资优惠政策。

收入支出决算总表

部门: 招商局

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1319400.00

一、一般公共服务支出

30

1319400.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1319400.00

本年支出合计

54

1319400.00

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

1319400.00

总计

58

1319400.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:招商局

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1319400.00 

1319400.00 

 

 

 

 

 

 

201 

 一般公共服务支出

1319400.00 

1319400.00 

 

 

 

 

 

 

 2011301

 行政运行

978500.00 

978500.00 

 

 

 

 

 

 

2011399 

其他商贸事务支出 

340900.00 

340900.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:招商局

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1319400.00 

1319400.00 

 

 

 

 

 

201 

 一般公共服务支出

1319400.00 

1319400.00 

 

 

 

 

 

20113 

 商贸事务

1319400.00

1319400.00

 

 

 

 

 

 2011301

 行政运行

978500.00 

978500.00 

 

 

 

 

 

2011399 

其他商贸事务支出 

340900.00 

340900.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:招商局

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1319400.00

一、一般公共服务支出

31

1319400.00

1319400.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

 

54

 

 

 

 

本年收入合计

25

1319400.00

本年支出合计

55

1319400.00

1319400.00

0.00

 

  年初财政拨款结转和结余

26

0.00

  年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

    一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

1319400.00

总计

60

1319400.00

1319400.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:招商局

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1319400.00 

1319400.00 

 

 

20113 

 商贸事务

1319400.00 

1319400.00 

 

 

2011301

 行政运行

978500.00 

978500.00 

 

 

2011399 

其他商贸事务支出 

340900.00 

340900.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08  
部门:柘城县 招商局               单位:元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  

 说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:招商局

 

 

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

938900.00

302

商品和服务支出

39600.00

 

30101

  基本工资

0.00

30201

  办公费

20600.00

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

3000.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

340900.00

30211

  差旅费

16000.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

 

30307

  医疗费

19360.00

30218

  专用材料费

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

 

30311

  住房公积金

93890.00

30227

  委托业务费

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

人员经费合计

1279800.00

公用经费合计

39600.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  

 

2016年柘城县招商服务中心决算情况说明

一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明

我单位2016年度决算总收入1319400 元,支出 1319400元,年终结余0元。收入较上年增加278500,支出较上年增加2%。主要原因为调标工资增加

二、2016年机关运行经费情况

2016年我单位运行经费978500元,其中:办公费20600元、水费0元、电费0元、邮电费3000元、物业管理费0元,差旅费16000元、公务用车运行维护费0元。运行经费与上年相比减少3%,原因是2016年厉行节约,减少事业运行经费开支。

三、三公经费增减变化情况

12016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。

22016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数0辆,与上年一致,比上年增加0%,原因为我单位没有购置公务用车预算。

32016年公务用车运行维护费支出0元,2015年公务用车运行维护费支出24046.32元,比上年减少24046.32元。2016年因公车改革,减少公务用车开支。

42016年公务接待费支出0元,2015年公务接待费支出0元,比上年减少0元,下降100%,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。

四、2016年政府采购执行情况

2016年政府采购共计0元。

名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、 三公经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。