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柘城县物价局2016年部门决算

来源: 发布者: 发布时间:2017-09-12 08:01:24 浏览次数: 【字体:

 单位职能:物价办公室职能

     物价办职能工作:

    (一)认真贯彻落实中央、省、市各级政府出台的各项价格宏观调控和价费改革政策,加强对市场价格的监测和监管。落实物价补贴联动机制,缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响。

    (二)积极推进价格改革,对于放开的价费同步加强市场监管,确保各项改革措施平稳实施。按照国家和省统一部署,稳步推进水、电、气等资源性产品价格改革。

    (三)加强价格监管,重要商品和服务价格明码标价普及率达到98%以上,重点开展医疗、教育、涉农、涉企等部门和行业专项检查,对查出的价格违法案件查处结案率达到100%;保持“12358”价格举报电话畅通,认真受理、查处各种举报案件,价格投诉举报回复办结率达98%以上。

    (四)加强重要农副产品、农业生产资料等与群众生产、生活密切相关的重要商品市场价格监测和预警,价格监测数据上报率、准确率达到98%以上。

    (五)继续做好定价成本监审工作和价格认证工作。积极开拓涉案财物价格鉴定工作领域,推进涉纪、涉税案件财物价格认定工作,做大做强涉车价格鉴定业务,受理的涉案、涉纪、涉税财物鉴证事项办结率达到95%以上。

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3890000

一、一般公共服务支出

30

3500000

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

390000

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

3890000

本年支出合计

54

3890000

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

3890000

总计

58

3890000

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3890000 

 

3890000 

 

 

 

 

 

 201

 一般公务服务支出

3500000 

 

3500000 

 

 

 

 

 

 20104

发展与改革事务

3500000 

 

3500000 

 

 

 

 

 

 2010408

物价管理

3500000 

 

3500000 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

390000 

 

390000 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

390000 

 

390000 

 

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

390000 

 

390000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                         

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3890000 

3890000 

 

 

 

 

 

 201

 一般公务服务支出

3500000 

3500000 

 

 

 

 

 

 20104

发展与改革事务

3500000 

3500000 

 

 

 

 

 

 2010408

物价管理

3500000 

3500000 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

390000 

390000 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

390000 

390000 

 

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

390000 

390000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                     

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3890000

一、一般公共服务支出

31

3500000

3500000

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

390000

390000

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

 

54

 

 

 

 

本年收入合计

25

3890000

本年支出合计

55

3890000

3890000

0.00

 

  年初财政拨款结转和结余

26

0.00

  年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

    一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

3890000

总计

60

3890000

3890000

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                   

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3890000 

3890000 

 

 

 201

 一般公务服务支出

3500000 

3500000 

 

 

 20104

发展与改革事务

3500000 

3500000 

 

 

 2010408

物价管理

3500000 

3500000 

 

 

 208

社会保障和就业支出

390000 

390000 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

390000 

390000 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

390000 

390000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 
               

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

3142500

302

商品和服务支出

319500

 

30101

  基本工资

3142500

30201

  办公费

76000

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

1000

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

3800

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

15000

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

8200

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

390000

30211

  差旅费

7500

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

30302

  退休费

390000

30213

  维修()

5000

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

160000

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

6000

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

 

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

37000

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

310

其他资本性支出

38000

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

38000

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

人员经费合计

3532500

公用经费合计

357500

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

         

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         
                 

公开08

 
                 

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 2016年柘城县文联决算情况

说 明

一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明

我单位2016年度决算总收入519,201.00元,支出519,201.00元,年终结余0元。

二、2016年机关运行经费情况

2016年我单位事业运行经费139163元,其中:办公费112342元、差旅费6820元。

三、“三公”经费增减变化情况

12016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。

22016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数0辆,与上年一致,比上年增加0%,原因为我单位没有购置公务用车预算。

32016年公务用车运行维护费支出0元,2015年公务用车运行维护费支出0元,比上年减少0元,下降0%

42016年公务接待费支出  0元,2015年公务接待费支出0元,比上年减少 0元,下降0 %

三、2016年政府采购执行情况

2016年政府采购共计 0元,其中:货物0 元,工程0 元。

名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。