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柘城县安监局2016年部门决算

来源: 发布者: 发布时间:2017-09-12 07:55:38 浏览次数: 【字体:

 单位职能:柘城县安全生产监督管理局主要职责 

(一)承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调和监督检查有关部门和乡(镇)政府的安全生产工作;定期分析和预测全县安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题;督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

(二)承担工商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则,依法监督检查工商贸生产经营单位,娱乐场所等人员聚集场所贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作;依法查处不具备安全生产条件的工商贸生产经营单位;负责监督管理县管工商贸生产经营单位安全生产工作。

(三)承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作。

(四)承担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任。按有关规定对工商贸作业场所实行职业卫生安全许可证管理,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(五)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作;综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作;依法组织、协调较大生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况,协助省调查处理重大事故。

(六)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(七)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(八 )组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作;负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作;依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工商贸生产经营单位安全培训工作。

(九)组织拟订全县安全科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

(十一)指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

(十二)监督、指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3294940

 

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1244940

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

2050000

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

3294940

本年支出合计

54

3294940

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

3294940

总计

58

3294940

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

3294940 

3294940 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

 

1244940 

1244940 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

 

 

1244940 

1244940 

 

 

 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

 

 

1244940 

1244940 

 

 

 

 

 

 215

 资源勘探信息等支出

 

 

2050000 

2050000 

 

 

 

 

 

 21506

安全生产监管 

 

2050000 

2050000 

 

 

 

 

 

 20150601

 行政运行

 

2050000 

2050000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                         

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3294940 

3294940 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

1244940 

1244940 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

 

1244940 

1244940 

 

 

 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

 

1244940 

1244940 

 

 

 

 

 

 215

 资源勘探信息等支出

 

2050000 

2050000 

 

 

 

 

 

 21506

安全生产监管 

2050000 

2050000 

 

 

 

 

 

 20150601

 行政运行

2050000 

2050000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                       

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3294940

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1244940

1244940

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

2050000

2050000

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

 

54

 

 

 

 

本年收入合计

25

3294940

本年支出合计

55

3294940

3294940

0.00

 

  年初财政拨款结转和结余

26

0.00

  年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

    一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

3294940

总计

60

3294940

3294940

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3294940 

3294940 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

1244940 

1244940 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

 

1244940 

1244940 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

 

1244940 

1244940 

 

 

 215

 资源勘探信息等支出

 

2050000 

2050000 

 

 

 21506

安全生产监管 

2050000 

2050000 

 

 

 20150601

 行政运行

2050000 

2050000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 
               

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

单位:元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1508133

302

商品和服务支出

525989

 

30101

  基本工资

1384804

30201

  办公费

59685

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

2100

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

1854

 

30204

  手续费

0.00

 

30106

  伙食补助费

9050

30205

  水费

3864

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

8600

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

14620

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

112425

30209

  物业管理费

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

1260818

 

30211

  差旅费

11483

 

30301

  离休费

240276

30212

  因公出国(境)费用

0.00

 

30302

  退休费

1004664

30213

  维修()

9600

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

60000

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

745

 

30306

  救济费

15878

30217

  公务接待费

9233

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

266127

 

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

79932

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

人员经费合计

2768951

公用经费合计

525989

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
         

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         
                 

公开08

 
                 

单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 2016年柘城县安监局决算情况

说 明

一、2016年度部门决算收入、支出增减情况说明

我单位2016年度决算总收入3294940 元,支出 3294940元,年终结余0元。

收入3294940元,支出 3294940 元,结转 0 元。收入较上年减少13.7 %,支出较上年减少13.7 %。主要原因为厉行节约,减少经费开支.

二、2016年机关运行经费情况

2016年我单位事业运行经费525989元,其中:办公费61785元、手续费元、水费3864元、电8600费元、邮电费14620元、取暖费元,差旅费11483元、公务接待费9233元、工会经费元、公务用车运行维护费79932元。事业运行经费与上年元相比减少2.7%,原因是2016年厉行节约,减少事业运行经费开支。

三、“三公”经费增减变化情况

12016年因公出国(境)费支出为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,与上年一致,原因为我单位没有出国预算。

22016年公务用车购置数0辆,2015年公务用车购置数0辆,与上年一致,比上年增加0%,原因为我单位没有购置公务用车预算。

32016年公务用车运行维护费支出79932元,2015年公务用车运行维护费支出80929元,比上年减少997元,下降1.2%,原因是2016年厉行节约,减少公务用车开支。

42016年公务接待费支出9233  元,2015年公务接待费支出 11465元,比上年减少 2232元,下降19.4 %,原因是2016年厉行节约,减少公务接待开支。

三、2016年政府采购执行情况

2016年政府采购共计 0元,其中:货物 0元,工程 0元。

名词解释

一、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务:指行政单位的基本支出。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。